项目编号 | ZJ2025BJ****** |
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项目名称 | ******学校内部审计服务 |
所需服务 | ******事务所服务 |
投资审批项目 | |
项目规模 | |
项目所在辖区 | |
项目业主 | ******学院 |
审批项目资金来源 | 其他资金 |
服务金额(万元) | 35.000000 |
星级评价 | 无 |
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线下递交文件 |
比选报名及响应材料递交地点 | ******办公室 |
比选响应材料递交截止时间 | 2025年04月21日 09时00分 |
自合同签订之日起至2025年12月31日
1******集团公司与全资子公司或控股子公司,不得同时参加本项目报价。
2******事务所执业资格证书;具有履行合同所必需的人员和专业技术能力。
3、三年内无不良征信记录,无财政主管机关、注册会计师协会等部门违法违规处理或通报记录。
4、法律、行政法规规定的其他条件。
本项目预算费用上限为35万元,分3个子项:1、2024年度预算执行和决算情况审计,,要求单独出具审计报告;2、重点项目的绩效及合规性审计,要求按项目分别出具审计报告;3.学校中层领导干部任期经济责任审计,******学校内部非独立法人单位负责人,无人事及财务管理权限,要求按照被审计对象分别出具审计报告。
要求投标人按照预算执行和决算情况审计、单个项目绩效及合规性审计、单个部门负责人经济责任审计分别报出单价,按照3个子项目实施数量汇总计算投标总价。
一、获取比选文件时间和方式
(一)报名及获取比选文件时间:2025年4月9日起至2025年4月16日止(节假日休息),每天8:30-16:30(北京时间)。
(二)报名方式:通过北京市中介服务网上交易平台报名。报名时应同时预留供应商联系人、联系电话、邮箱、联系地址详细信息。采购人将比选文件发送至投标供应商(合格报名者)所留邮箱。
供应商应认真填写前述信息,因前述信息有误、缺失等导致无法联系、发送比选文件情形等,由供应商自担风险。
未按前述要求报名的,采购人将不接收其响应文件。
(三)比选文件费用:不收取费用。
二、响应文件递交时间
响应文件递交截止时间:2025年4月21日上午9:00 (北京时间),逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。
******办公室。(可接受邮寄方式,但如在响应文件递交截止时间采购人未收到响应文件的风险由供应商承担)
四、项目联系信息
地 址:北京市朝阳区惠新东街5号(南校区)
联系人:刘老师
电 话:010-******
传 真:010-******
电子邮箱:******
非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。
一、具体工作内容
(一)2024年度预算执行和决算情况审计
重点关注内控制度的健全性及执行的有效性;预算编制及管理的规范性、科学性;预算调整的合规性;年度决算的真实性、准确性;各项收入的完整性;经费支出的真实性、合法性、效益性;部门委托外包事项的必要性、管理到位情况和实施效果;政府采购及招标、比选行为的规范性;各项资产管理的真实性、合规性;财务管理及会计核算的规范性、真实性、完整性等。
(二)重点项目绩效及合规性审计
重点关注项目配套制度的建立和执行情况;财政资金到位和使用情况;项目立项及管理情况;财务管理及核算情况;项目购置资产及管理情况;项目绩效目标达成情况;招标采购行为的合法合规性等。
******学校中层领导干部任期经济责任审计
重点关注被审计对象任职期间的经济管理职责落实情况;部门内控及管理情况;部门预算编制及执行情况;重大经济活动决策及执行情况;国有资产安全完整及效益情况;个人廉洁自律情况;以往审计问题整改情况等。
二、服务标准及要求
(一)保密性要求
******学校在本约定中的要求进行审计,遵守中国注册会计师职业道德守则,遵守审计工作纪律。
(二)真实合法性要求
针对被审计对象财务收支、经营成果、重大决策等与预算执行与决算审计相关事项,按项目审计实施方案进行独立、客观、公正的评价,出具审计报告,并对审计报告的真实性、合法性负责。
(三)其他要求
1.落实派出审计组成员。并确保审计组成员符合审计工作要求,一经确定不得随意更换。
2.保证项目审计质量。保证各项审计工作要求按委托方予以逐项落实。
3.******学校检查。
4.******学校批准备案,可调整审计实施方案。
5.******学校沟通。
6.按照约定时间完成审计工作并出具内容完整、符合规范要求的正式审计报告。
7.与派出审计组成员签署审计项目保密协议。从业人员与采购人有直接关系或有可能影响结果公正性的,须实行回避制度。
三、人员配备要求
成交供应商需根据审计任务性质、内容,派出审计团队,确保人员充足、水平达标。其中项目负责人及现场负责人须具有注册会计师或财经类高级专业技术职称,具有8年及以上审计工作经验,近5年一直负责经济责任审计、预算执行与决算审计等项目,能独立开展财务各类审计项目,并具有良好的职业道德和协调沟通能力,负责总体项目协调、人员配备、撰写审计报告、报告质量复核等工作;项目组其他成员由注册会计师、中级会计师等人员组成,应具有财务审计经验,对事业单位管理模式及财务制度政策较为熟悉。有内部控制审计、绩效审计、风险评估等项目经验,负责现场审计具体工作。
成交供应商根据不同的项目具体情况和委托方要求,商定满足贵校要求的人员名单和资质,及时安排有经验的工作人员参与项目,保证项目组成员相对稳定,并确保项目审计的时效性。
四、其他要求
(一)涉及知识产权问题
1.成交供应商在出具审计报告前,应严格履行复检复审程序,确保审计质量,并作为该项目通过验收必备成果资料。如采购人发现审计报告存在质量问题的,有权取消成交供应商的服务资格。如造成损失的,成交供应商须承担相关赔偿责任。
2.当采购人对审计项目结果提出疑问或要求答复时,需及时向采购人说明,必要时出具详细的书面材料。
3.******学校出具审计报告一式3******学校需求提供与审计有关电子版资料一套。
(二)售后服务要求
******事务所执业资质。将根据项目的要求和服务周期,从计划、实施到交付后的日常运作,为客户提供全过程审计咨询服务,促进客户管理的有效性。成交供应商应对整个服务的过程实行跟踪、监督,力求实现客户的最大满意,不因人员变化影响委托方审计工作的顺利进行。
项目编号 | ZJ2025BJ****** | 项目名称 | ******学校内部审计服务 |
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所需服务 | ******事务所服务 | 投资审批项目 | |
项目规模 | 项目所在辖区 | 北京市 | |
项目业主 | ******学院 | 审批项目资金来源 | 其他资金 |
服务金额(万元) | 35.000000 | 星级评价 | 无 |
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线下递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点 | ******办公室 |
比选响应材料递交截止时间 | 2025年04月21日 09时00分 | ||
交易方式 | 比选 | ||
服务时限 | 自合同签订之日起至2025年12月31日 |
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资质(资格)要求 | 1******集团公司与全资子公司或控股子公司,不得同时参加本项目报价。 2******事务所执业资格证书;具有履行合同所必需的人员和专业技术能力。 3、三年内无不良征信记录,无财政主管机关、注册会计师协会等部门违法违规处理或通报记录。 4、法律、行政法规规定的其他条件。 |
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金额说明 | 本项目预算费用上限为35万元,分3个子项:1、2024年度预算执行和决算情况审计,,要求单独出具审计报告;2、重点项目的绩效及合规性审计,要求按项目分别出具审计报告;3.学校中层领导干部任期经济责任审计,******学校内部非独立法人单位负责人,无人事及财务管理权限,要求按照被审计对象分别出具审计报告。 要求投标人按照预算执行和决算情况审计、单个项目绩效及合规性审计、单个部门负责人经济责任审计分别报出单价,按照3个子项目实施数量汇总计算投标总价。 |
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公告说明 | 一、获取比选文件时间和方式 (一)报名及获取比选文件时间:2025年4月9日起至2025年4月16日止(节假日休息),每天8:30-16:30(北京时间)。 (二)报名方式:通过北京市中介服务网上交易平台报名。报名时应同时预留供应商联系人、联系电话、邮箱、联系地址详细信息。采购人将比选文件发送至投标供应商(合格报名者)所留邮箱。 供应商应认真填写前述信息,因前述信息有误、缺失等导致无法联系、发送比选文件情形等,由供应商自担风险。 未按前述要求报名的,采购人将不接收其响应文件。 (三)比选文件费用:不收取费用。 二、响应文件递交时间 响应文件递交截止时间:2025年4月21日上午9:00 (北京时间),逾期收到或不符合规定的响应文件恕不接受。 ******办公室。(可接受邮寄方式,但如在响应文件递交截止时间采购人未收到响应文件的风险由供应商承担) 四、项目联系信息 地 址:北京市朝阳区惠新东街5号(南校区) 联系人:刘老师 电 话:010-****** 传 真:010-****** 电子邮箱:****** |
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有无回避情况 | 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。 |
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项目内容 | 一、具体工作内容 (一)2024年度预算执行和决算情况审计 重点关注内控制度的健全性及执行的有效性;预算编制及管理的规范性、科学性;预算调整的合规性;年度决算的真实性、准确性;各项收入的完整性;经费支出的真实性、合法性、效益性;部门委托外包事项的必要性、管理到位情况和实施效果;政府采购及招标、比选行为的规范性;各项资产管理的真实性、合规性;财务管理及会计核算的规范性、真实性、完整性等。 (二)重点项目绩效及合规性审计 重点关注项目配套制度的建立和执行情况;财政资金到位和使用情况;项目立项及管理情况;财务管理及核算情况;项目购置资产及管理情况;项目绩效目标达成情况;招标采购行为的合法合规性等。 ******学校中层领导干部任期经济责任审计 重点关注被审计对象任职期间的经济管理职责落实情况;部门内控及管理情况;部门预算编制及执行情况;重大经济活动决策及执行情况;国有资产安全完整及效益情况;个人廉洁自律情况;以往审计问题整改情况等。 二、服务标准及要求
(一)保密性要求 ******学校在本约定中的要求进行审计,遵守中国注册会计师职业道德守则,遵守审计工作纪律。 (二)真实合法性要求 针对被审计对象财务收支、经营成果、重大决策等与预算执行与决算审计相关事项,按项目审计实施方案进行独立、客观、公正的评价,出具审计报告,并对审计报告的真实性、合法性负责。 (三)其他要求 1.落实派出审计组成员。并确保审计组成员符合审计工作要求,一经确定不得随意更换。 2.保证项目审计质量。保证各项审计工作要求按委托方予以逐项落实。 3.******学校检查。 4.******学校批准备案,可调整审计实施方案。 5.******学校沟通。 6.按照约定时间完成审计工作并出具内容完整、符合规范要求的正式审计报告。 7.与派出审计组成员签署审计项目保密协议。从业人员与采购人有直接关系或有可能影响结果公正性的,须实行回避制度。 三、人员配备要求 成交供应商需根据审计任务性质、内容,派出审计团队,确保人员充足、水平达标。其中项目负责人及现场负责人须具有注册会计师或财经类高级专业技术职称,具有8年及以上审计工作经验,近5年一直负责经济责任审计、预算执行与决算审计等项目,能独立开展财务各类审计项目,并具有良好的职业道德和协调沟通能力,负责总体项目协调、人员配备、撰写审计报告、报告质量复核等工作;项目组其他成员由注册会计师、中级会计师等人员组成,应具有财务审计经验,对事业单位管理模式及财务制度政策较为熟悉。有内部控制审计、绩效审计、风险评估等项目经验,负责现场审计具体工作。 成交供应商根据不同的项目具体情况和委托方要求,商定满足贵校要求的人员名单和资质,及时安排有经验的工作人员参与项目,保证项目组成员相对稳定,并确保项目审计的时效性。 四、其他要求 (一)涉及知识产权问题 1.成交供应商在出具审计报告前,应严格履行复检复审程序,确保审计质量,并作为该项目通过验收必备成果资料。如采购人发现审计报告存在质量问题的,有权取消成交供应商的服务资格。如造成损失的,成交供应商须承担相关赔偿责任。 2.当采购人对审计项目结果提出疑问或要求答复时,需及时向采购人说明,必要时出具详细的书面材料。 3.******学校出具审计报告一式3******学校需求提供与审计有关电子版资料一套。 (二)售后服务要求 ******事务所执业资质。将根据项目的要求和服务周期,从计划、实施到交付后的日常运作,为客户提供全过程审计咨询服务,促进客户管理的有效性。成交供应商应对整个服务的过程实行跟踪、监督,力求实现客户的最大满意,不因人员变化影响委托方审计工作的顺利进行。 |
联系人 | 刘老师 |
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传真 | |
联系电话 | ******661 |
公司名称 | |
地址 | ******学院南、北校区 |
公司电话 | |
个人电话 | |
邮件 |
联系人 | 刘老师 | 传真 | |
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联系电话 | ******661 | 公司名称 | |
地址 |
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